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审计服务

下列说法正确的有()

A.会计师事务所不得为上市公司同时提供编制财务报表和审计服务

B.会计师事务所的高级管理人员不得担任鉴证客户的董事、经理

C.我国目前允许会计师事务所为同一家上市公司提供资产评估和审计服务

D.注册会计师应当就其向鉴证客户提供的非鉴证服务与鉴证服务是否相容作出评价

E.以上均正确

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以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有()。

A.某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计

B.某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行

C.某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,必须整合进行

D.内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施

E.某会计师事务所接受上市公司委托提供半年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行

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以下关于审计委员会与外聘审计师之间关系描述正确的有( )。

A.承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议的主要责任

B.批准外聘审计师的业务条款

C.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定

D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议

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银行可以委托外部审计机构同时为其提供咨询和审计服务。()

  • A错

  • B对

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[多选]统一权限平台系统主要包括()
A.统一认证服务
B.权限管理平台
C.系统接口服务
D.审计服务
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会计师事务所在间隔专项复核报告出具日至少两个完整会计年度后,方可向同一发行人提供审计服务及相关服务。()

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会计师事务所在间隔专项复核报告出具E1至少两个完整会计年度后,方可向同一发行人提供审计服务及相关服务。()

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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()

Y、对

N、错

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为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制评价服务。()

此题为判断题(对,错)。

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为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所可以同时为本企业提供内部控制评价服务。()

此题为判断题(对,错)。

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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()

A、对

B、错

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内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除涉密事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的()负责。

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以下哪一项不是安全策略管理系统的组成部分?()

A.日志与审计服务

B.策略管理中心

C.策略执行点

D.SPM网关

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()主要服务于权限管理平台模块和通过服务模式集成的业务应用系统。

A、接口服务

B、审计服务

C、鉴权代理服务

D、数据同步服务

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由于内部审计在组织中发挥着更大的作用,一家建筑公司的首席审计执行官(CAE)决定使用外包审计服务提供商的服务以作为对内部审计人员的补充,CAE在判断外包审计服务提供商是否具有执行审计业务所需的知识、技能及其他能力时,需要考虑以下哪项?
A.预期将在审计业务中涉及的具体事项。
B.外部服务提供商可能在组织中享有的财务权益。
C.外部服务提供商可能正在为组织执行的其他服务的范围。
D.外部服务提供商的声誉。
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下列各项中,不属于职工薪酬中的“职工”的是()。

A.临时职工

B.独立董事

C.兼职工程师

D.为企业提供审计服务的注册会计师

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(单选题)()主要服务于权限管理平台模块和通过服务模式集成的业务应用系统。

A接口服务

B审计服务

C鉴权代理服务

D数据同步服务

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在间隔专项复核报告出具日至少()后,方可向同一发行人提供审计服务及相关服务。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.1个完整会计年度

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 如果会计师事务所、审计项目组成员或其主要近亲属作为受托管理人在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益,将因自身利益产生不利影响,除此之外,会产生不利影响的其他人员包括( )。 A.与执行审计业务的项目合伙人处于同一分部的其他合伙人 B.向审计客户提供非审计服务的其他合伙人和管理人员 C.与执行审计业务的项目合伙人处于同一分部的其他合伙人的主要近亲属 D.向审计客户提供非审计服务的其他合伙人和管理人员的主要近亲属
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下列各项目中,不属于职工薪酬中的职工的是( )。A、临时职工B、独立董事C、兼职工程师D、为企业提供审计服务的注册会计师
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