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A集团公司为完善组织结构,日前在董事会下设了各个专门委员会,包括绩效委员会、审计委员会等,但该公司董事长仍对相关专业委员会的职能以及与内部或外部的关系感觉迷惑。其中,关于审计委员会与外聘审计师之间关系他提出如下的理解,其中正确的有()。
A.审计委员会批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬
B.审计委员会批准外聘审计师的业务条款
C.审计服务的报酬由企业财务部门决定,并通报审计委员会
D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策
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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
A、对
B、错
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为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所可以同时为本企业提供内部控制评价服务。()
此题为判断题(对,错)。
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会计师事务所在受聘为企业提供有关内部控制咨询或审计服务时,应坚持()原则,严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》要求,不得与具有网络关系的中介机构同时为同一企业提供内部控制咨询和审计服务。
A、独立性
B、谨慎性
C、随意性
D、理智性
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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
Y、对
N、错