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在中央信息技术小组的分析员和程序的帮助下,银行商业信贷部门开发了一个专家系统来分析新贷款业务的风险。信贷主管对此软件很满意,但内部审计师却发现缺少备份和恢复程序。那么最好将数据文件备份/恢复职责指派给()。

A、商业信贷部门经理

B、中央信息系统小组的分析员

C、中央信息系统小组的程序员

D、内部审计师

相关标签: 审计师   分析员  

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  • 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位审计师都是注册内部审计师。尽管该审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:
    A.口头训斥内部审计师;
    B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报;
    C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施;
    D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。

  • 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?
    A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。
    B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益。
    C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。
    D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力。
  • 下列关于内部审计师表述正确的是()。

    A.内部审计师对一个公司的财务系统提供质量控制

    B.内部审计师职能之一是调查舞弊和其他违法行为

    C.内部审计师直接向审计委员会报告最为理想

    D.内部审计师在公众公司中负责保证内部控制存在且有效地运行

  • 某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当:

    A.新来的内部审计师应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师;

    B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查;

    C.高级审计师应当停止该项业务,直到差异原因得到全面的解释;

    D.高级审计师应当帮助新来的内部审计师制定收集恰当信息的计划。

  • 内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
    A.由于内部审计师忠于公司所引发的潜在沟通问题而增加风险
    B.由于内部审计师对公司和所在行业的了解而减少风险
    C.由于内外部审计师对内部控制措施之性质和适足性的不同看法而增加风险
    D.通过应用内部审计师开展低水平的外部审计测试来减少风险
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