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(单选题)一家大型连锁店的内部审计部门在审计采购系统。内部审计师要确定一件大型设备的采购价格是否最优,他应该采取以下()程序。
A采购订单表格是否预先编号并保存良好
B采购这件商品之前,使用部门是否需要提出请购
C经过授权的供货商是否进行竞标
D最近一年的采购额是否在同期的固定资产预算以内
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发行人应披露的主要产品的原材料和能源及其供应情况包括()。
A、主要原材料和能源的价格变动趋势B、主要原材料和能源占成本的比重C、报告期内各期向前10名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比D、向单个供应商的采购比例超过总额的60%或严重依赖少数供应商的,应披露其名称及采购比例;受同一实际控制人控制的供应商,应合并计算采购额 -
一家大型连锁店的内部审计部门在审计采购系统。内部审计师要确定一件大型设备的采购价格是否最优,他应该采取以下()程序。
A、采购订单表格是否预先编号并保存良好
B、采购这件商品之前,使用部门是否需要提出请购
C、经过授权的供货商是否进行竞标
D、最近一年的采购额是否在同期的固定资产预算以内