问题详情
在银行审计的审计报告中,内部审计师将主要问题的审计发现归结为“缺陷”,将非主要问题的审计发现归结为“待改进的地方”。下列()项可以恰当地归结在“待改进的地方”。
A.很多担保贷款没有为抵押财产提供保险
B.贷款人员对贷款收益的支付出具支票
C.由于没有合并邮寄客户的专门对账单邮件和每月的报表,银行发生了不必要的邮寄费
D.某个分行的出纳员背后的桌面上放了大笔现金
相关标签: 对账单 出纳员 邮寄费
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
发卡银行接受申请后,进行争议处理,并在()通知持卡人。争议交易解决以后,发卡银行将处理结果通过()通知持卡人。
A、对账单上;对账单上
B、电话;对账单上
C、电子邮件;对账单上
D、当面;对账单上
-
客户获得中国邮政储蓄绿卡对账单的渠道有()。(五级、四级)
A、可以申请寄送中国邮政储蓄绿卡对账单
B、可以通过E-MAIL获得对账单
C、以凭卡、卡密码在任一联网网点或自助终端打印对账单
D、可以通过电话银行系统传真对账单
-
客户可向邮政储蓄机构申请寄送对账单,对账单分为()。
A、短信对账单
B、电子对账单
C、纸质对账单
D、微信对账单
-
客户可向邮政储蓄网点申请寄送的对账单包括电子对账单和纸质对账单两种。
A、正确
B、错误
-
以下单位对账服务中,()环节是不允许外包。
A、对账单封装
B、对账单寄送
C、账务核对
D、对账单收回