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下列不属于COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》中内部控制目标的是()。
A.取得经营的效率和有效性
B.促进企业实现发展战略
C.确保财务报告的可靠性
D.遵循适用的法律法规

相关标签: 内部控制   财务报告   发展战略   可靠性  

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  • 下列有关编制中期财务报告应遵循原则的相关表述中,不符合会计准则规定的是( )。
    A、中期财务报告编制时采用的会计政策、会计估计应当与本年度财务报告相同B、为体现及时性原则,中期财务报告计量相对于年度财务数据的计量而言,在很大程度上依赖于估计C、中期财务报告会计要素确认和计量原则应与本年度财务报告相一致D、中期财务报告的重要性判断应以预计的年度财务报告数据为基础
  • 内部控制测评的正确步骤是()。
    A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价
  • 下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。
    A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
  • 下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()

    A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象

    B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段

    C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段

    D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

  • 保险公司内部控制体系不包括()。
    A.内部控制组建
    B.内部控制基础
    C.内部控制程序
    D.内部控制保证

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