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三十一日

违规扣分什么时候会被清零
(a)每年的十二月三十一日二十四时
(b)每年的五月一日二十四时
(c)每年的十月一日二十四时
(d)每年的一月一号二十四时

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根据规定,各省、自治区、直辖市的土地利用年度计划建议,应当于每年十二月三十一日前报国土资源部,同时抄报国家发展和改革委员会。()

此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时,其他股东自人民法院通知之日起满()不行使优先购买权的,视为放弃优先购买权。

A.三十日

B.三十一日

C.六十日

D.二十日

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我国《兵役法》规定:每年十二月三十一日以前年满十八周岁的男性公民,应当被征集服现役。当年未被征集的,在二十二周岁以前仍可以被征集服现役,普通高等学校毕业生的征集年龄可以放宽至()周岁。

A、23

B、24

C、25

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根据新修订“个人所得税法”规定,纳税人取得经营所得,按年计算个人所得税,由纳税人在月度或者季度终了后十五日内向税务机关报送纳税申报表,并预缴税款;在取得所得的()办理汇算清缴。

A.次年六月三十日前

B.次年三月三十一日前

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“今为术,莫若用十二气为一年,更不用十二月,直以立春之日为孟春之一日,惊蛰为仲春之一日,大尽三十一日,小尽三十日,岁岁齐尽,永无闰余。”这段文字应出自()

A、“太初历”

B、《农政全书》

C、《天工开物》

D、《梦溪笔谈》

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××市××研究所文件 ××〔2004〕××号 关于筹建生物工程实验室所需资金的请示 ××省科技厅: 为增强生物工程研究方面的能力,我所欲筹建生物工程实验室,尚缺资金100万元,申请拨款。 妥否,请批示。 ××研究所(印章) 二OO四年七月三十一日根据材料,代××省科技厅拟定同意该研究所拨款请示的批复。

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《中华人民共和国兵役法》第十二条规定:每年十二月三十一日以前年满十八周岁的男性公民,应当被征集服现役。当年未被征集的,在()周岁以前仍可以被征集服现役,普通高等学校毕业生的征集年龄可以放宽至()周岁。

A、二十二二十四

B、二十二二十六

C、二十二十二

D、二十二十四

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一九一九年七月三十一日列,宁在给高尔基的信中认为,革命作家()。

A.要深入到广大的工农群众中去观察生活

B.要提高政治素养,把握新生事物

C.要代表所有的知识分子并为他们呼吁

D.应保持艺术的敏感,避免受政治的影响

E.要努力直接观察和了解工农创造新生活的斗争

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让世人瞩目的世界首条商业运营磁浮线于二○○二年十二月三十一日在沪通车,科学家们利用了___\_的原理,使得列车与导轨脱离接触,目的是为了___\_,从而提高车速.乌鲁木齐到北京铁路线长约为3424km,若乘上平均速度为400km/h的磁悬浮列车,则需______h,就能到达北京.

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第二节书面表达(满分25分)请根据以下表格中的信息介绍2010年上海世博会:

 时间

 2010年五月一日——十月三十一日

 地点

 上海

 主题

 城市让生活更美好

 宗旨

 促进城市多元化、经济的繁荣、科技的创新

 参展者

 200多个国家、机构和7000万人参加,展示各国在工农业、科学、技术、文化艺术方面所取得的成就。 

注意:不要拘泥于要点,可以适当发挥,词数120左右参考词汇:促进:promote产品博览会:exposition创新:innovation.

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以下关于知识产权法说法正确的是:
A、英国人大卫在中国首发了他的侦探小说,后遭到抄袭,他不能向中国相关机构提起诉讼
B、甲乙合作出版了一本畅销小说,甲将书的改编权交给某影视公司不用征得乙同意
C、某电视台在当日新闻报道中引用已发表的作品且指明作者身份,可以不向作者支付报酬
D、李先生生前著作颇丰,他的知识产权保护期限为他死亡后的第三十年的十二月三十一日
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以下关于知识产权法说法正确的是: A、英国人大卫在中国首发了他的侦探小说,后遭到抄袭,他不能向中国相关机构提起诉讼B、甲乙合作出版了一本畅销小说,甲将书的改编权交给某影视公司不用征得乙同意C、某电视台在当日新闻报道中引用已发表的作品且指明作者身份,可以不向作者支付报酬D、李先生生前著作颇丰,他的知识产权保护期限为他死亡后的第三十年的十二月三十一日
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各省、自治区、直辖市高级人民法院及各海事法院:现将最高人民法院《关于海事法院人民陪审员选任工作的意见(试行)》印发给你们,请洁合工作实际,认真贯彻执行。二○一二年八月三十一日A:最高人民法院转发《关于海事法院人民陪审员选任工作的意见(试行)》的通知
B:最高人民法院关于印发《关于海事法院人民陪审员选任工作的意见(试行)》的通知
C:最高人民法院转发《关于海事法院人民陪审员选任工作的意见(试行)》的通报
D:最高人民法院关于印发《关于海事法院人民陪审员选任工作的意见(试行)》的通报
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起草一份转发下列文件,要求下级机关做好该文件所安排的工作的通知。 写作要求:内容要明确,中心要突出;格式要正确,写法要规范(可只写标题、主送机关、正文、发文机关和发文时间几个项目);语言要准确、简明、得体,书写要清楚。 国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 塑料购物袋是日常生活中的易耗品,我国每年都要消耗大量的塑料购物袋。塑料购物袋在为消费者提供便利的同时,由于过量使用及回收处理不到位等原因,也造成了严重的能源资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料购物袋容易破损,大多被随意丢弃,成为“白色污染”的主要来源。目前越来越多的国家和地区已经限制塑料购物袋的生产、销售、使用。为落实科学发展观,建设资源节约型和环境友好型社会,从源头上采取有力措施,督促企业生产耐用、易于回收的塑料购物袋,引导、鼓励群众合理使用塑料购物袋,促进资源综合利用,保护生态环境,进一步推进节能减排工作,经国务院同意,现就严格限制塑料购物袋的生产、销售、使用等有关事项通知如下:(略) 二○○七年十二月三十一日

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下列各项中,对作品故事情节的叙述不正确的两项是(5分)A:张绣再次投降曹操,曹操派孔融去招降刘表,孔融临行时向曹操推荐祢衡。祢衡为人狂傲,曹操为侮辱他就给了他一个击鼓的差使,祢衡借机击鼓骂曹,成了一段佳话。后来,黄祖醉酒,不堪忍受祢衡的讥讽,终于杀死了祢衡。(《三国演义》)
B:觉民和觉慧参加了剧本《宝岛》的表演,他们扮演的角色都比较符合他们的性格,觉民扮演带有英雄气概的“黑狗”,觉慧扮演温和的绅士“李医生”,觉民练习时表现得比觉慧好。(《家》)
C:吴荪甫对屠维岳将镇压工潮中扣押的几个女工放走很不满,屠维岳听出了吴荪甫对自己的挖苦,借吴荪甫前天亲口说的“捉是捉不完的”来回敬他,指出,这几个人不过是盲从的人,捉在这里没有用处。并且摆出“士可杀而不可辱”的神气来。他知道用这办法可以折服那刚愎狠辣的吴荪甫。(《子夜》)
D:一次经过钟楼时,弗罗洛发现卡西莫多专心致志地望着广场上的爱斯梅拉达,他妒火中烧,逼问卡西莫多和爱斯梅拉达的关系。(《巴黎圣母院》)E葛朗台吝啬持家,每年到十一月一日才允许在正厅生火,而来年的三月三十一日必须灭火,不管那时是春寒料峭或是初秋凉意袭人。在四月和十月最冷的日子里,拿侬便想法从厨房里腾出些柴炭,安排一只脚炉,给太太和小姐挡挡早晚的寒气。(《欧也妮·葛朗台》)
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ABC会计师事务所的注册会计师A和B于2018年3月10日完成对甲股份有限公司2017年度内部控制有效性的审计工作后,出具一份内部控制审计报告。 内部控制有效性审计报告甲公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甲公司2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注等内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甲公司于2017年12月31日按照《企业会计准则》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ××会计师事务所 (盖章) 中国注册会计师:A (签名并盖章) 中国注册会计师:B (签名并盖章) 中国××市 二零一七年十二月三十一日根据《企业内部控制审计指引》要求,请指出A和B注册会计师撰写的甲股份有限公司内部控制审计报告的不当之处,并予以修订。

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ABC会计师事务所的注册会计师A和B于2019年3月10日完成对甲股份有限公司2018年度内部控制有效性的审计工作后,出具一份内部控制审计报告。
内部控制有效性审计报告
甲公司:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甲公司2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注等内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甲公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,甲公司于2018年12月31日按照《企业会计准则》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
××会计师事务所中国注册会计师:A
(盖章)(签名并盖章)
中国注册会计师:B
(签名并盖章)
中国××市二零一八年十二月三十一日
根据《企业内部控制审计指引》要求,请指出A和B注册会计师撰写的甲股份有限公司内部控制审计报告的不当之处,并予以修订。
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ABC会计师事务所的注册会计师A和B于2017年3月10日完成对甲股份有限公司2016年度内部控制有效性的审计工作后,出具一份内部控制审计报告。内部控制有效性审计报告甲公司:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甲公司2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注等内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甲公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,甲公司于2016年12月31日按照《企业会计准则》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。xx会计师事务所中国注册会计师:A(盖章)(签名并盖章)中国注册会计师:B(签名并盖章)中国xx市二0一六年十二月三十一日要求:根据《企业内部控制审计指引》要求,请指出A和B注册会计师撰写的甲股份有限公司内部控制审计报告的不当之处,并予以修订。
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